Грузовое такси газелька перевозка мебели www.gruzotaksi.info.

По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Собрания депутатов Ибресинского района ЧР от 24.04.2015 N 48/6 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ибресинского района Чувашской Республики от 28 марта 2013 года N 27/6 План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 48/6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 28 МАРТА 2013 ГОДА № 27/6 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"


В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 года № 136-рг, Собрание депутатов Ибресинского района Чувашской Республики решило:
- внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный решением Собрания депутатов Ибресинского района Чувашской Республики от 28 марта 2013 года № 27/6 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Ибресинского района Чувашской Республики от 22.08.2014 № 41/7), согласно приложению к настоящему решению.

Глава Ибресинского района
А.А.ЯКОВЛЕВ





Утвержден
решением
Собрания депутатов
Ибресинского района
Чувашской Республики
от 24.04.2015 № 48/6

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

1. Подпункт 1 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
"1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:

(процент)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,62
2,02
2,32
2,6
2,8
3,2
4,0

2. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
- динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры платы по Ибресинскому району Чувашской Республики, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
x
50,0
55,6
51,9
66,0
80,1
80,1

- численность работников учреждений культуры:

(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
123,2
121,3
112,7
94
94
94
94

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении № 2 к настоящей "дорожной карте".".

3. Пункт 22 раздела V изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
"22.
Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики, рекомендации общественного совета при администрации Ибресинского района Чувашской Республики
Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, общественный совет при администрации Ибресинского района Чувашской Республики
ежегодно.".

4. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

Категория работников: работники учреждений культуры
Ибресинский район Чувашской Республики

N
п/п
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г. (факт)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
204,5
215,1
255,6
251,2
246,5
241,7
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
24800
24242
24030
23608
23172
22724
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
123,2
121,3
112,7
94
94
94
94


4.
Численность населения Ибресинского района
x
24800
24242
24030
23608
23172
22724
x
x
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
x
61,3
67,1
62,6
82,4
100
100


6.
по Ибресинскому району
x
50,0
55,6
51,9
66,0
80,1
80,1


7.
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
17187,4
19387,5
20862
22345,0
27610,4
31090,3
34948,3
x
x
8.
Темп роста к предыдущему году, %
x
112,8
107,6
107,1
123,6
112,6
112,4


9.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
x
9691,3
11595,4
11595,4
18228,8
24910,6
28001,7
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
x
119,6
100,0
157,2
136,7
112,4
x
x
11.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
0,14
0,26
0,5
0,5
0,5
0,5
x
x
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
15,1
18,4
20,4
17,0
26,8
36,6
41,1
64,2
160,3
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
3,3
2,1

8,4
18,2
22,8
10,5
54,7
15.
в том числе:







0,0
0,0
16.
за счет средств консолидированного бюджета Ибресинского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
x
3,24
2,00
0,00
8,27
18,04
22,55
10,3
54,1
17.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,288
0,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,9
1,2
18.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
19.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,288
0,9

0,00
0,00
0,00
0,9
1,2
20.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
21.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,026
0,05

0,13
0,18
0,21
0,2
0,6
22.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
23.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
3,3
2,1
0,0
8,4
18,2
22,8
10,5
54,7
24.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 x 100%)
x
8,81
45,87

0,00
0,00
0,00
9,0
2,2


------------------------------------------------------------------